建平县医疗保障局部门预算(2022年)
发布日期:2022-01-05 信息来源:建平县
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建平县医疗保障局部门预算

(2022年)

目 录

第一部分  建平县医疗保障局部门预算公开管理文件

第二部分  建平县医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分  建平县医疗保障局2022年部门预算表

第四部分  建平县医疗保障局2022年部门预算情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门预算公开管理文件

 

建平县医疗保障局预算公开管理办法

 

根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印

发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预[2016]717 号等有关文件规定,建平县医疗保障局应依法依规公开本部门预算等信息,现制定本办法如下:

一、公开主体

建平县医疗保障局是部门预算信息公开的责任主体,负责公开本部门预算信息,并确保信息公开的及时、准确和完整。同时,根据财政部门统一要求,向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预决算公开的原则是:以公开为常态,不公开为例外,

依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不

公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

建平县医疗保障局应于县财政局批复部门预算后二十日内,在政府网站公开本部门预算信息,并保持长期公开状态。

四、公开内容

建平县医疗保障局公开的预算为经财政部门批复的部门预算,由部门本级及所属单位预算组成,主要内容如下:

(一)公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门

预算公开管理文件,包括公开原则、公开内容、公开方式、

公开程序等。

(二)公开报表

根据《预算法》和《操作规程》,建平县医疗保障局应公开县财政局有关预算文件中所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

建平县医疗保障局应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开,其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家机密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

(三)文字说明

在公开上述报表的同时,应当一并公开本单位职责、机

构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政

府采购等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责 。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3. 预算收支增减变化 。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析,简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况 。说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购情况 。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况,并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的,应文字说明没有政府采购预算。

6. “ 三公 ”经费预算安排情况。对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比,并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。公开本单位年度车辆购置预算。

8. 关于绩效目标情况。说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额,以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

五、职责分工

办公室负责做好本单位预算信息公开工作。办公室根据文件要求制作预算公开文本,履行保密审查程序,办公室主任复核无误报分管领导审批。审批通过后,在规定时间将部门预算公开文件及时上传到政府门户网站,便于社会公众查询监督。

六、工作要求

(一)统一思想,加强组织。要严格贯彻落实《预算法》,

按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可

查、易于监督”的原则,及时、准确、全面地在政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

(二)落实责任,注重反馈。建平县医疗保障局是本部门预算信息公开的责任主体,要按照上级要求,切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求,及时将本单位信息公开的情况提供县财政局(预算股)。将预决算公开纳入绩效考核范围,增强职能部门和相关人员责任。

(三)把握关切,及时回应。要加强社会反应评估和舆

情引导,实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注

近期社会公众热议的焦点和热点问题,并对公开后的反应进

行预判,做好应对预案;公开后,要跟踪舆情,主动引导,

及时解疑释惑,避免公众误解。

本办法至发布之日起执行。

 

建平县医疗保障局

2022年2月22日

 

第二部分 建平县医疗保障局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准,制定部门规章并组织实施。

(二)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际合作交流。

(九)拟定并组织实施医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险政策,指导全县医疗保险经办机构开展业务工作。

(十)完成党中央、国务院交办的其他任务。

(十一)职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二)与县卫生健康局的有关职责分工。与卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括:

建平县医疗保障局

建平县医疗保障事务服务中心

 

第三部分 建平县保障局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表  

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表  

五、财政拨款支出政府经济分类预算表     

六、部门经济科目预算表   

七、一般公共预算支出情况表   

八、一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出明细表

十一、项目支出预算表

十二、政府采购情况表

表格另附

 

第四部分建平县医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年收支预算的总体情况及增减变化

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入4398千元,本年收入合计4398千元,较上年增加474千元,变动原因说明:我单位下设事务服务中心系2020年新组建部门,2022年需进行标准化大厅建设,并采购办公设备。支出包括:社会保障和就业支出473.2千元、住房保障支出324.8千元,卫健康支出3560。本年支出合计4398千元,较上年增加474千元,变动原因说明:我单位下设事务服务中心系2020年新组建部门,2022年需进行标准化大厅建设,并采购办公设备。  

二、关于2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年机关运行经费安排4398千元,其中:工资福利支出:3866千元(其中:基本工资:1703千元、津贴补贴:8239千元、绩效工资:301千元、奖金:33.4千元、机关事业单位基本养老保险缴费:456.2千元、职工基本医疗保险缴费:223.5千元、住房公积金:324.8千元);商品服务支出:323.9千元(其中:办公费:56.9千元、印刷费:5.0千元、水费:5.0千元、电费:40.0千元、邮电费:19千元、公用取暖费:30.6千元、维修费:2.0千元、会议费:2.0千元、培训费:2.0千元、公务接待费:1.1千元、委托业务费:2.0千元、公务用车运行维护费:80.0千元、其他交通费用:77.4千元、其他商品和服务支出0.9千元);对个人和家庭的补助17.0千元(其中,退休费7.1千元、遗属补助:9.9千元)。

三、政府采购情况                       

年初预算未安排政府采购预算

四、“三公”经费预算情况

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求,严格控制“三公”经费支出。2022年“三公”经费预算数81.1千元,较上年减少4.1千元,其中:公务接待费1.1千元,与上年相比增加4.1千元;公务用车购置及运行费80.0千元,全部为运行费,与上年相比无变化;无因公出国(境)费。增减变动原因说明:我单位下设事务服务中心本年无公务接待费用。

五、国有资产占用情况

2022年年初预算购置车辆 0台,金额 0 千元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求, 2020年应编制绩效目标的项目共4个,实际编制绩效目标的项目共4个,涉及资金19.1万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.医疗保障事务-行政运行:反映(行政单位)医疗保障管理方面的基本支出。

7.医疗保障事务-事业运行:反映(事业单位)医疗保障管理方面的基本支出。

医疗保障局22年部门预算批复表