城乡建设档案馆2021年度部门决算
发布日期:2022-08-31 信息来源:建平县
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第一部分    部门概况

一、 主要职责

    建平县城乡建设档案馆隶属建平县住局,全额拨款事业单位,城乡建设档案馆主要负责城乡规划区域的建筑工程技术档案的业务指导;负责接收、整理、保管建筑工程技术档案和有关资料;负责签订责任书、发放《工程档案初验合格证》、《档案合格证》;负责编制档、编制工程竣工图、建设工程照片拍摄及整理、建设工程录案像档案拍摄制作、管线工程、现场技术咨询。为城市规划、建设、管理和经济发展服务。

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表





公开01表
部门:辽宁省朝阳市建平县城乡建设档案馆



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入167.56一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出3910.89

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出4248.29

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出508.38

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计2767.56本年支出合计5867.56
使用非财政拨款结余28
结余分配59
年初结转和结余29
年末结转和结余60

30

61
总计3167.56总计6267.56
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

二、收入决算表

收入决算表










公开02表
部门:辽宁省朝阳市建平县城乡建设档案馆








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计67.5667.56




208社会保障和就业支出10.8910.89




20805行政事业单位养老支出10.8910.89




2080502  事业单位离退休0.670.67




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.826.82




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出3.403.40




212城乡社区支出48.2948.29




21201城乡社区管理事务48.2948.29




2120199  其他城乡社区管理事务支出48.2948.29




221住房保障支出8.388.38




22102住房改革支出8.388.38




2210201  住房公积金8.388.38













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

三、 支出决算表

支出决算表









公开03表
部门:辽宁省朝阳市建平县城乡建设档案馆







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计67.5667.56



208社会保障和就业支出10.8910.89



20805行政事业单位养老支出10.8910.89



2080502  事业单位离退休0.670.67



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.826.82



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出3.403.40



212城乡社区支出48.2948.29



21201城乡社区管理事务48.2948.29



2120199  其他城乡社区管理事务支出48.2948.29



221住房保障支出8.388.38



22102住房改革支出8.388.38



2210201  住房公积金8.388.38











注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

四、 财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表
部门:辽宁省朝阳市建平县城乡建设档案馆






金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款167.56一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出4010.8910.89


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出4348.2948.29


12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出518.388.38


20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计2767.56本年支出合计5967.5667.56

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



  一般公共预算财政拨款29

61



  政府性基金预算财政拨款30

62



  国有资本经营预算财政拨款31

63



总计3267.56总计6467.5667.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:辽宁省朝阳市建平县城乡建设档案馆




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计67.5667.56
208社会保障和就业支出10.8910.89
20805行政事业单位养老支出10.8910.89
2080502  事业单位离退休0.670.67
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.826.82
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出3.403.40
212城乡社区支出48.2948.29
21201城乡社区管理事务48.2948.29
2120199  其他城乡社区管理事务支出48.2948.29
221住房保障支出8.388.38
22102住房改革支出8.388.38
2210201  住房公积金8.388.38





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:辽宁省朝阳市建平县城乡建设档案馆






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出59.93302商品和服务支出6.96307债务利息及费用支出
30101  基本工资24.3830201  办公费0.7730701  国内债务付息
30102  津贴补贴8.7230202  印刷费
30702  国外债务付息
30103  奖金
30203  咨询费
310资本性支出
30106  伙食补助费
30204  手续费
31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资2.8930205  水费0.3331002  办公设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费6.8230206  电费0.4131003  专用设备购置
30109  职业年金缴费3.4030207  邮电费0.2531005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费5.3330208  取暖费
31006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费
30211  差旅费0.6431008  物资储备
30113  住房公积金8.3830212  因公出国(境)费用
31009  土地补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费2.6131010  安置补助
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助0.6730215  会议费
31012  拆迁补偿
30301  离休费
30216  培训费
31013  公务用车购置
30302  退休费
30217  公务接待费
31019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助0.6730225  专用燃料费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30226  劳务费
312对企业补助
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31201 资本金注入
30308  助学金
30228  工会经费
31203 政府投资基金股权投资
30309  奖励金
30229  福利费
31204 费用补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费1.9531205 利息补贴
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用
31299 其他对企业补助
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
399其他支出



30299  其他商品和服务支出
39906  赠与






39907  国家赔偿费用支出






39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






39999  其他支出
人员经费合计60.60公用经费合计6.96
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07表
部门名称:辽宁省朝阳市建平县城乡建设档案馆
金额单位:万元
项    目预算数决算数
合    计2.001.95
1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费2.001.95
其中: (1)公务用车运行维护费2.001.95
      (2)公务用车购置费

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



 

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:辽宁省朝阳市建平县城乡建设档案馆







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
部门:辽宁省朝阳市建平县城乡建设档案馆




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计
































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。







 


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家税政方针政策,拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定和执行省与市、县及企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

……

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.某部门本级

2.……

3.……

……
第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计67.56万元,包括:

1.财政拨款收入67.56万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入67.56万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比,今年收入增加(减少)0万元,增长(降低)0%,

(二)支出总计67.56万元,包括:

1.基本支出67.56万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出59.93万元,对个人和家庭的补助支出0.67万元,商品和服务支出6.96万元,……。

2.项目支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出增加1万元,增长1.5%,主要原因:工资增加所以支出增加

(三)年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%,

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度财政拨款支出67.56万元,其中:基本支出67.56万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加1万元,增长1.5%,主要原因:工资增加所以支出增加,与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出67.56万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出10.89万元,占16%;城乡社区支出48.29万元,占71%;住房保障支出8.38万元,占13%。

1.一般公共服务支出0万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)XX万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分,

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分,

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.95万元,完成年初预算的97%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修费用降低。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.95万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费1.95万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的97%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修费用降低。与上年金额相同。

其中:公务用车购置费万元,主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出67.56万元,其中:人员经费60.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费6.96万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是0。

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)分。组织对0个单位开展整体绩效自评,涉及资金0万元,自评平均分0分。

(2)部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价,涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)“0”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

(2)0项目自评综述:……。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 住房公积金2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、事业单位离退休2080502:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18、事业单位医疗2101102:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、归口管理的行政单位离退休2080501:行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、机关事业单位职业年金缴费支出2080506:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 



 

第四部分 2021年度部门决算表

 

辽宁省朝阳市建平县城乡建设档案馆