建平县人大常委会2024年度部门决算
发布日期:2025-08-07 信息来源:建平县财政局
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第一部分  辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


第一部分 辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会概况

 

一、主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。

 县人大常委会行使下列职权:

(一)保证法律法规和上级人大决议的遵守和执行。在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行

领导或者主持本级人民代表大会代表的选举

召集本级人民代表大会会议

(二)讨论决定重大事项。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项

(三)决定国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更

撤销下一级人民代表大会的不适当的决议

撤销本级人民政府的不适当的决定和命令

决定授予地方的荣誉称号

限制本级人大代表人身自由的审查许可权

监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作

(四)决定副县长的个别任免。在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免

(五)决定政府县长、法院院长、检察院检察长的代理人选。在本级人民代表大会闭会期间,在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案

(六)决定县政府局长、委员会主任的任免。根据县长的提名,决定本级人民政府局长、委员会主任的任免,报上级人民政府备案

(七)任免法院、检察院相关法律职务人员。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员

决定撤销个别副县长及县政府其他组成人员的职务。在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长及本级人民政府其他组成人员的职务

(八)决定撤销法院、检察院相关法律职务人员的职务。在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销本级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务

(九)补选上一级人大出缺的代表和罢免个别代表。在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表

(十)决定是否接受县人大常委会组成人员和人民政府领导人员,人民法院院长,人民检察院检察长辞职。在本级人民代表大会闭会期间,决定是否接受本级人大常委会组成人员和人民政府领导人员,人民法院院长,人民检察院检察长辞职

决定是否接受本级人大代表辞职

(十一)受理申诉和意见。受理人民群众对本级人民政府、人民法院、人民检察院和国家工作人员的申诉和意见

设立办事机构和其他工作机构

任免县人大常委会工作机构和派出机构的负责人

二、部门决算单位构成

纳入建平县人大常委会2024年部门决算编制范围的预算单位是建平县人大常委会办公室。

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计559.78万元,包括:

1.财政拨款收入559.78万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入559.78万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计减少83.84万元,降低13.03%,主要原因:变动原因主要是建平县十九届三次人代会会议费等调整至2024年支出、工资调整、退休人员增加,死亡抚恤费。

(二)支出总计559.78万元,包括:

1.基本支出489.76万元,占支出总计的87.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出400.42万元;商品和服务支出42.36万元;对个人和家庭的补助46.99万元。

2.项目支出70.02万元,占支出总计的12.51%。主要包括人民代表大会会议费、人民代表履职和办公设备购置业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少83.84万元,降低13.03%,主要原因:建平县十九届三次人代会会议费等调整至2024年支出、工资调整、退休人员增加,死亡抚恤费。。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出559.78万元,其中:基本支出489.76万元,项目支出70.02万元。与上年相比,财政拨款支出减少83.84万元,降低13.03%,主要原因:一是在职人员调动、工资调整等;与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的105.59%,其中:基本支出完成年初预算的106.97%,项目支出完成年初预算的96.82%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出559.78万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出380.72万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)310.70万元,主要是人大业务等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是决算数稍大于年初预算数的原因主要是工作人员工资增加。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)22.80万元,主要是建平县十九届三次人代会会议费等调整至2024年支出、工资调整、退休人员增加,死亡抚恤费等支出,完成年初预算。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)47.22万元,主要是建平县十九届三次人代会会议费等调整至2024年支出、工资调整、退休人员增加,死亡抚恤费等支出,完成年初预算

2.社会保障和就业支出124.77万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)45.20万元,主要是建平县十九届三次人代会会议费等调整至2024年支出、工资调整、退休人员增加,死亡抚恤。等支出,完成年初预算。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.79万元,主要是建平县十九届三次人代会会议费等调整至2024年支出、工资调整、退休人员增加,死亡抚恤。等支出,完成年初预算。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.59万元,主要是建平县十九届三次人代会会议费等调整至2024年支出、工资调整、退休人员增加,死亡抚恤。等支出,完成年初预算。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.19万元,主要是死亡抚恤费支出,完成年初预算。

3.卫生健康支出20.31万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.31万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算。

4.住房保障支出33.99万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33.99万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.50万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是变动原因主要是建平县十九届三次人代会会议费等调整至2024年支出、工资调整、退休人员增加,死亡抚恤费。。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费3.50万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因无。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是变动原因主要是建平县十九届三次人代会会议费等调整至2024年支出、工资调整、退休人员增加,死亡抚恤费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少7.50万元,降低100.00%。

3.公务用车购置及运行费3.50万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.50万元,主要用于变动原因主要是建平县十九届三次人代会会议费等调整至2024年支出、工资调整、退休人员增加,死亡抚恤费。等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出489.77万元,其中:人员经费447.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费42.36万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出42.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加0.95万元,增长2.29%,主要原因是建平县十九届三次人代会会议费等调整至2024年支出。

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆11辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车11辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(其中:一般公共预算项目2个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金70.02万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率达到100%(备注:原则上该比例应为100%,本括号中内容仅为提示,不需公开),自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金559.7万元,自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 “代表活动经费”“会议费” 2 个项目开展了部门评价,涉及资金70.02万元(其中:一般公共预算资金70.02万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,绩效效果良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度部门决算中反映

代表活动经费、会议费2个项目绩效自评结果。

(1)“代表活动经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为22.8万元,执行数为22.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保代表履职工作顺利进行;二是各项工作任务完成。

(2)“会议经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为47.22万元,执行数为47.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保会议顺利召开;二是会议各项工作任务完成。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业


发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

变动原因主要是建平县十九届三次人代会会议费等调整至2024年支出、工资调整、退休人员增加,死亡抚恤费。

第四部分 2024年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表
部门:辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会2024年度金额单位:万元

 

收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入1559.78一、一般公共服务支出32380.72
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39124.77

9
九、卫生健康支出4020.31

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出5033.99

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计27559.78本年支出合计58559.78
使用非财政拨款结余28
结余分配59
年初结转和结余29
年末结转和结余60

30

61
总计31559.78总计62559.78
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


收入决算表

公开02表
部门:辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会2024年度金额单位:万元

 

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计559.78559.78




201一般公共服务支出380.72380.72




20101人大事务380.72380.72




2010101行政运行310.70310.70




2010102一般行政管理事务22.8022.80




2010104人大会议47.2247.22




208社会保障和就业支出124.77124.77




20805行政事业单位养老支出123.58123.58




2080501行政单位离退休45.2045.20




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.7942.79




2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.5935.59




20808抚恤1.191.19




2080801死亡抚恤1.191.19




210卫生健康支出20.3120.31




21011行政事业单位医疗20.3120.31




2101101行政单位医疗20.3120.31




221住房保障支出33.9933.99




22102住房改革支出33.9933.99




2210201住房公积金33.9933.99




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


支出决算表

公开03表
部门:辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计559.78489.7670.02


201一般公共服务支出380.72310.7070.02


20101人大事务380.72310.7070.02


2010101行政运行310.70310.70



2010102一般行政管理事务22.80
22.80


2010104人大会议47.22
47.22


208社会保障和就业支出124.77124.77



20805行政事业单位养老支出123.58123.58



2080501行政单位离退休45.2045.20



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.7942.79



2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.5935.59



20808抚恤1.191.19



2080801死亡抚恤1.191.19



210卫生健康支出20.3120.31



21011行政事业单位医疗20.3120.31



2101101行政单位医疗20.3120.31



221住房保障支出33.9933.99



22102住房改革支出33.9933.99



2210201住房公积金33.9933.99



注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会2024年度金额单位:万元

 

收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款1559.78一、一般公共服务支出33380.72380.72

二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40124.77124.77


9
九、卫生健康支出4120.3120.31


10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出5133.9933.99


20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计27559.78本年支出合计59559.78559.78

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



  一般公共预算财政拨款29

61



  政府性基金预算财政拨款30

62



  国有资本经营预算财政拨款31

63



总计32559.78总计64559.78559.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计559.78489.7670.02
201一般公共服务支出380.72310.7070.02
20101人大事务380.72310.7070.02
2010101行政运行310.70310.700.00
2010102一般行政管理事务22.800.0022.80
2010104人大会议47.220.0047.22
208社会保障和就业支出124.77124.770.00
20805行政事业单位养老支出123.58123.580.00
2080501行政单位离退休45.2045.200.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.7942.790.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.5935.590.00
20808抚恤1.191.190.00
2080801死亡抚恤1.191.190.00
210卫生健康支出20.3120.310.00
21011行政事业单位医疗20.3120.310.00
2101101行政单位医疗20.3120.310.00
221住房保障支出33.9933.990.00
22102住房改革支出33.9933.990.00
2210201住房公积金33.9933.990.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会2024年度金额单位:万元

 

人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出400.42302商品和服务支出42.36307债务利息及费用支出
30101  基本工资160.8230201  办公费9.1030701  国内债务付息
30102  津贴补贴89.9430202  印刷费1.1030702  国外债务付息
30103  奖金15.9730203  咨询费
310资本性支出
30106  伙食补助费
30204  手续费
31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资
30205  水费
31002  办公设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费42.7930206  电费
31003  专用设备购置
30109  职业年金缴费35.5930207  邮电费0.6031005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费20.3130208  取暖费
31006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费1.0030211  差旅费2.0031008  物资储备
30113  住房公积金33.9930212  因公出国(境)费用
31009  土地补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31010  安置补助
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助46.9930215  会议费
31012  拆迁补偿
30301  离休费31.6730216  培训费
31013  公务用车购置
30302  退休费8.9230217  公务接待费
31019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金1.0530224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助4.7430225  专用燃料费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30226  劳务费
312对企业补助
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31201 资本金注入
30308  助学金
30228  工会经费
31203 政府投资基金股权投资
30309  奖励金
30229  福利费
31204 费用补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费3.5031205 利息补贴
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用25.2631206 其他资本性补助
30399  其他对个人和家庭的补助0.6030240  税金及附加费用
31299 其他对企业补助



30299  其他商品和服务支出0.80399其他支出






39907  国家赔偿费用支出






39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






39909  经常性赠与






39910  资本性赠与






39999  其他支出
人员经费合计447.41公用经费合计42.36
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门:辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会2024年度金额单位:万元

 

项    目预算数决算数
合    计3.503.50
1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费3.503.50
其中:(1)公务用车运行维护费3.503.50
     (2)公务用车购置费

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门:辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会2024年度金额单位:万元

 

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门:辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


 

第五部分 附件

建平县人大常委会决算公开表(2024)