建平县退役军人事务局2024年度部门决算
发布日期:2025-08-08 信息来源:建平县财政局
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第一部分  辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


第一部分 辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)概况

 

一、主要职责

(一)拟定我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
    (二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
    (三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。组织指导军供服务保障工作。
    (四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
    (五)组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
    (六)组织指导伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
    (七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
    (八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
    (九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
    (十)承担县双拥工作领导小组、县军队转业干部安置工作领导小组、县退伍军人和军队离退休干部安置领导小组的日常工作。
    (十一)完成县委、县政府和县人民武装部交办的其他任务。
    (十二)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

建平县退役军人事务局本级


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计4170.91万元,包括:

1.财政拨款收入4170.91万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入4170.91万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计减少49.14万元,降低1.16%,主要原因:维稳专项资金比2023年减少。

(二)支出总计4170.91万元,包括:

1.基本支出121.05万元,占支出总计的2.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出89.27万元;商品和服务支出28.17万元;对个人和家庭的补助3.61万元。

2.项目支出4049.85万元,占支出总计的97.10%。主要包括优抚金、义务兵优待金、一次性经济补助金、优抚医疗、退役军人困难救助金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少49.14万元,降低1.16%,主要原因:维稳专项资金比2023年减少。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:2023年和2024年均无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出4170.91万元,其中:基本支出121.05万元,项目支出4049.85万元。与上年相比,财政拨款支出减少49.14万元,降低1.16%,主要原因:维稳专项资金比2023年减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的189.67%,其中:基本支出完成年初预算的116.99%,项目支出完成年初预算的193.26%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4170.91万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出4133.05万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.82万元,主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出,完成年初预算的547%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加导致实际支出比预算增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.98万元,主要是在职人员单位养老保险等支出,完成年初预算的83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人员退休导致实际支出比预算减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.95万元,主要是退休人员职业年金纪实等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未做年初预算。

(4)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)7.15万元,主要是退役军人公益岗工伤保险等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未做年初预算。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)114.88万元,主要是因公牺牲军人一次性抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未做年初预算。

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)601.54万元,主要是义务兵家庭优待金等支出,完成年初预算的227%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵家庭优待金实际支出比预算增加。

(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2758.18万元,主要是优抚金、优抚对象优待金、优抚对象医疗费等支出,完成年初预算的269%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚金实际支出比预算增加。

(8)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)320.93万元,主要是退役士兵一次性经济补助金、退役士兵待安置期生活补助等支出,完成年初预算的67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵一次性经济补助金实际支出比预算减少。

(9)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)99.02万元,主要是自主择业军转干部住房、取暖补贴等支出,完成年初预算的226%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年自主择业军转干部住房、取暖补贴在2024年发放,实际支出比预算增加。

(10)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)38.40万元,主要是部分退役士兵补缴医疗保险单位部分等支出,完成年初预算的21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退役士兵补缴医疗保险单位部分实际支出比预算减少。

(11)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)91.53万元,主要是在职人员工资、办公经费、退役军人维稳经费等支出,完成年初预算的92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人维稳经费实际支出比预算减少。

(12)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)34.71万元,主要是春节、八一走访慰问等支出,完成年初预算的102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中华人民共和国成立75周年走访慰问支出,导致实际支出比预算增加。

(13)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)49.96万元,主要是退役军人困难救助金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数不存在差异。

2.卫生健康支出30.18万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.10万元,主要是在职人员单位医疗保险等支出,完成年初预算的94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人员退休。

(2)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)25.08万元,主要是重点优抚对象报销医疗费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未做年初预算。

3.住房保障支出7.68万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.68万元,主要是在职人员单位住房公积金等支出,完成年初预算的95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人员退休。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.09万元,降低100.00%,主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。与上年持平,主要是无公务用车购置及运行费等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出121.05万元,其中:人员经费92.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费28.17万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出28.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加2.54万元,增长9.91%,主要原因是办公经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目11个(其中:一般公共预算项目11个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金4170.91万元(其中:一般公共预算资金4170.91万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率达到100%,自评平均分92.43分。《部门(单位)整体绩效自评表》《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业


发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    17.机关事业单位基本养老金保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    18.住房公积金:反映机关事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    19.拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。
    20.其他退役军人事务管理支出:反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。
    21.退役安置:反应用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

第四部分 2024年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表
单位:辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)2024年度金额单位:万元

 

收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入14,170.91一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出394,133.05

9
九、卫生健康支出4030.18

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出507.68

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计274,170.91本年支出合计584,170.91
使用非财政拨款结余28
结余分配59
年初结转和结余29
年末结转和结余60

30

61
总计314,170.91总计624,170.91
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


收入决算表

公开02表
单位:辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)2024年度金额单位:万元

 

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计4,170.914,170.91




208社会保障和就业支出4,133.054,133.05




20805行政事业单位养老支出16.7516.75




2080501行政单位离退休0.820.82




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.988.98




2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.956.95




20807就业补助7.157.15




2080704社会保险补贴7.157.15




20808抚恤3,474.603,474.60




2080801死亡抚恤114.88114.88




2080805义务兵优待601.54601.54




2080899其他优抚支出2,758.182,758.18




20809退役安置458.35458.35




2080901退役士兵安置320.93320.93




2080905军队转业干部安置99.0299.02




2080999其他退役安置支出38.4038.40




20828退役军人管理事务176.20176.20




2082801行政运行91.5391.53




2082804拥军优属34.7134.71




2082899其他退役军人事务管理支出49.9649.96




210卫生健康支出30.1830.18




21011行政事业单位医疗5.105.10




2101101行政单位医疗5.105.10




21014优抚对象医疗25.0825.08




2101401优抚对象医疗补助25.0825.08




221住房保障支出7.687.68




22102住房改革支出7.687.68




2210201住房公积金7.687.68




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


支出决算表

公开03表
单位:辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计4,170.91121.054,049.85


208社会保障和就业支出4,133.05108.284,024.77


20805行政事业单位养老支出16.7516.75



2080501行政单位离退休0.820.82



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.988.98



2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.956.95



20807就业补助7.15
7.15


2080704社会保险补贴7.15
7.15


20808抚恤3,474.60
3,474.60


2080801死亡抚恤114.88
114.88


2080805义务兵优待601.54
601.54


2080899其他优抚支出2,758.18
2,758.18


20809退役安置458.35
458.35


2080901退役士兵安置320.93
320.93


2080905军队转业干部安置99.02
99.02


2080999其他退役安置支出38.40
38.40


20828退役军人管理事务176.2091.5384.67


2082801行政运行91.5391.53



2082804拥军优属34.71
34.71


2082899其他退役军人事务管理支出49.96
49.96


210卫生健康支出30.185.1025.08


21011行政事业单位医疗5.105.10



2101101行政单位医疗5.105.10



21014优抚对象医疗25.08
25.08


2101401优抚对象医疗补助25.08
25.08


221住房保障支出7.687.68



22102住房改革支出7.687.68



2210201住房公积金7.687.68



注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)2024年度金额单位:万元

 

收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款14,170.91一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出404,133.054,133.05


9
九、卫生健康支出4130.1830.18


10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出517.687.68


20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计274,170.91本年支出合计594,170.914,170.91

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



  一般公共预算财政拨款29

61



  政府性基金预算财政拨款30

62



  国有资本经营预算财政拨款31

63



总计324,170.91总计644,170.914,170.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位:辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计4,170.91121.054,049.85
208社会保障和就业支出4,133.05108.284,024.77
20805行政事业单位养老支出16.7516.750.00
2080501行政单位离退休0.820.820.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.988.980.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.956.950.00
20807就业补助7.150.007.15
2080704社会保险补贴7.150.007.15
20808抚恤3,474.600.003,474.60
2080801死亡抚恤114.880.00114.88
2080805义务兵优待601.540.00601.54
2080899其他优抚支出2,758.180.002,758.18
20809退役安置458.350.00458.35
2080901退役士兵安置320.930.00320.93
2080905军队转业干部安置99.020.0099.02
2080999其他退役安置支出38.400.0038.40
20828退役军人管理事务176.2091.5384.67
2082801行政运行91.5391.530.00
2082804拥军优属34.710.0034.71
2082899其他退役军人事务管理支出49.960.0049.96
210卫生健康支出30.185.1025.08
21011行政事业单位医疗5.105.100.00
2101101行政单位医疗5.105.100.00
21014优抚对象医疗25.080.0025.08
2101401优抚对象医疗补助25.080.0025.08
221住房保障支出7.687.680.00
22102住房改革支出7.687.680.00
2210201住房公积金7.687.680.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)2024年度金额单位:万元

 

人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出89.27302商品和服务支出28.17307债务利息及费用支出
30101  基本工资38.6330201  办公费8.2230701  国内债务付息
30102  津贴补贴18.8730202  印刷费
30702  国外债务付息
30103  奖金2.8930203  咨询费
310资本性支出
30106  伙食补助费
30204  手续费
31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资
30205  水费
31002  办公设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费8.9830206  电费
31003  专用设备购置
30109  职业年金缴费6.9530207  邮电费0.7431005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费5.1030208  取暖费0.4831006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费0.1730211  差旅费12.4331008  物资储备
30113  住房公积金7.6830212  因公出国(境)费用
31009  土地补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费0.0931010  安置补助
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助3.6130215  会议费
31012  拆迁补偿
30301  离休费
30216  培训费0.0431013  公务用车购置
30302  退休费0.8230217  公务接待费
31019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助2.8030225  专用燃料费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30226  劳务费
312对企业补助
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31201 资本金注入
30308  助学金
30228  工会经费
31203 政府投资基金股权投资
30309  奖励金
30229  福利费
31204 费用补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31205 利息补贴
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用6.1931206 其他资本性补助
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
31299 其他对企业补助



30299  其他商品和服务支出
399其他支出






39907  国家赔偿费用支出






39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






39909  经常性赠与






39910  资本性赠与






39999  其他支出
人员经费合计92.88公用经费合计28.17
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位:辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)2024年度金额单位:万元

 

项    目预算数决算数
合    计0.10
1、因公出国(境)费

2、公务接待费0.10
3、公务用车购置及运行费

其中:(1)公务用车运行维护费

     (2)公务用车购置费

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位:辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)2024年度金额单位:万元

 

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位:辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局(本级)2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


 

第五部分 附件


部门(单位)整体绩效自评表
(2024年度)
部门(单位)名称054001建平县退役军人事务局本级-211322000
部门年初预算收入金额103.47
部门年初预算支出金额103.47
年度主要任务对应项目项目下达金额项目执行金额项目执行率分值得分
年度主要任务部门预算基本支出人员经费(保工资)96.26769796.26100%2020
部门预算基本支出公用经费(保运转)2.5931922.59100%2020
年度目标年初总体目标全年完成情况
年度目标
绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施
绩效指标经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%10013.53.5





履职效能整体工作完成情况总体工作完成率=100%10013.33.3





工作完成及时率=100%10013.33.3





工作质量达标率=100%10013.33.3





基础管理依法行政能力
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3





综合管理水平
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3





预算执行预算执行效率预算调整率<=5%511.61.6





结转结余变动率<=0%011.61.6





预算执行率=100%10011.81.8





管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%10010.60.6





预算管理制度健全性
健全
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.80.8





预算监督管理预决算公开情况
全部公开
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.60.6





预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.60.6





预算支出管理规范性
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.60.6





财务管理内控制度有效性
制度有效
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.60.6





资产管理固定资产利用率=100%10010.60.6





业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0010.60.6





运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%012.52.5





在职人员控制率<=100%10012.52.5





社会效应社会效益问题整改落实率>=100%100144





促进地区发展
促进
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)144





服务对象满意度机关工作人员满意度>=100%100144





社会公众满意度人民群众出行总体满意度>=100%100144





主管部门满意度上级主管部门满意度>=100%100144





可持续性体制机制改革建立内控管理长效机制
建立
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)12.52.5





服务职工群众内部工作机制建立情况
建立
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)12.52.5





总评价得分100
结果应用建议结果应用建议选项具体建议内容
建议进一步规范预算管理

建议改进业务管理

建议改进预算编制管理

建议进一步提升预算执行效率和效益

建议改进资产管理

建议改进政府采购管理

建议调整公共服务标准

结果应用建议_建议核减下一年度经费数额

建议消减低效、无效资金或结构调整

建议回收长期沉淀的资金

其他建议
主管部门审核意见建议继续全额安排

建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额

规范预算管理

改进业务管理

改进预算编制管理

提升预算执行效率和效益

改进资产管理

改进政府采购管理

调整公共服务标准

削减低效、无效资金

对资金结构进行调整

收回长期沉淀的资金

其他意见

主管部门总体意见
财政部门审核意见建议继续全额安排

建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额

规范预算管理

改进业务管理

改进预算编制管理

提升预算执行效率和效益

改进资产管理

改进政府采购管理

调整公共服务标准

削减低效、无效资金

对资金结构进行调整

收回长期沉淀的资金

其他意见

财政部门总体意见


 

辽宁省朝阳市建平县退役军人事务局决算公开表(2024)