建平县医疗保障局2024年度部门决算
发布日期:2025-08-08 信息来源:建平县财政局
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第一部分  辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


第一部分 辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准,制定部门规章并组织实施。
    (二)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
    (三)组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
    (四)组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
    (五)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
    (六)制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
    (七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
    (八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际合作交流。
    (九)拟定并组织实施医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险政策,指导全县医疗保险经办机构开展业务工作。
    (十)完成党中央、国务院交办的其他任务。
    (十一)职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
    (十二)与县卫生健康局的有关职责分工。与卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.建平县医疗保障局本级


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计98.33万元,包括:

1.财政拨款收入98.33万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入98.33万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加9.41万元,增长10.58%,主要原因:一是在职人员工资普涨;二是增加绩效工资。

(二)支出总计98.33万元,包括:

1.基本支出98.33万元,占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出85.25万元;商品和服务支出12.55万元;对个人和家庭的补助0.54万元。

2.项目支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加9.41万元,增长10.58%,主要原因:一是在职人员工资普涨;二是增加绩效工资。。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出98.33万元,其中:基本支出98.33万元,项目支出0.00万元。与上年相比,财政拨款支出增加9.41万元,增长10.58%,主要原因:一是在职人员工资普涨;二是增加绩效工资。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的112.88%,其中:基本支出完成年初预算的119.87%,项目支出完成年初预算的0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出98.33万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出20.29万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.59万元,主要是离退休工资等支出,完成年初预算的120%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.04万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的93.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.66万元,主要是退休人员职业年金补缴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金补缴是当年追加的预算。

2.卫生健康支出71.17万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.02万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的93.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资变动缴费基数调整。

(2)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)67.15万元,主要是行政单位医疗、医疗保障事务管理等支出,完成年初预算的99.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗、医疗保障事务管理支出。

3.住房保障支出6.88万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.88万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的104.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初住房公积金缴费基数调整,公积金缴费上涨。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年未发生“三公”经费支出等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.11万元,降低100.00%,主要是本年度未发生“三公”经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。与上年持平,主要是本年度未发生“三公”经费支出等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出98.34万元,其中:人员经费85.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费12.55万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出12.55万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少0.85万元,降低6.34%,主要原因是本年度调减部分经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(其中:一般公共预算项目2个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金98.33万元(其中:一般公共预算资金98.33万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分100(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)分。
    根据预算绩效管理要求,本部门组织1个单位开展整体绩效自评,涉及资金99.39万元,自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
    本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等2个项目开展了部门评价,涉及资金98.33万元(其中:一般公共预算资金98.33万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,按照年度预算严格规范执行,运行良好。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业


发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表
单位:辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)2024年度金额单位:万元

 

收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入198.33一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出3920.29

9
九、卫生健康支出4071.17

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出506.88

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计2798.33本年支出合计5898.33
使用非财政拨款结余28
结余分配59
年初结转和结余29
年末结转和结余60

30

61
总计3198.33总计6298.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


收入决算表

公开02表
单位:辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)2024年度金额单位:万元

 

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计98.3398.33




208社会保障和就业支出20.2920.29




20805行政事业单位养老支出20.2920.29




2080501行政单位离退休0.590.59




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.048.04




2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.6611.66




210卫生健康支出71.1771.17




21011行政事业单位医疗4.024.02




2101101行政单位医疗4.024.02




21015医疗保障管理事务67.1567.15




2101501行政运行67.1567.15




221住房保障支出6.886.88




22102住房改革支出6.886.88




2210201住房公积金6.886.88




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


支出决算表

公开03表
单位:辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计98.3398.33



208社会保障和就业支出20.2920.29



20805行政事业单位养老支出20.2920.29



2080501行政单位离退休0.590.59



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.048.04



2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.6611.66



210卫生健康支出71.1771.17



21011行政事业单位医疗4.024.02



2101101行政单位医疗4.024.02



21015医疗保障管理事务67.1567.15



2101501行政运行67.1567.15



221住房保障支出6.886.88



22102住房改革支出6.886.88



2210201住房公积金6.886.88



注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)2024年度金额单位:万元

 

收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款198.33一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出4020.2920.29


9
九、卫生健康支出4171.1771.17


10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出516.886.88


20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计2798.33本年支出合计5998.3398.33

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



  一般公共预算财政拨款29

61



  政府性基金预算财政拨款30

62



  国有资本经营预算财政拨款31

63



总计3298.33总计6498.3398.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位:辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计98.3398.330.00
208社会保障和就业支出20.2920.290.00
20805行政事业单位养老支出20.2920.290.00
2080501行政单位离退休0.590.590.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.048.040.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.6611.660.00
210卫生健康支出71.1771.170.00
21011行政事业单位医疗4.024.020.00
2101101行政单位医疗4.024.020.00
21015医疗保障管理事务67.1567.150.00
2101501行政运行67.1567.150.00
221住房保障支出6.886.880.00
22102住房改革支出6.886.880.00
2210201住房公积金6.886.880.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)2024年度金额单位:万元

 

人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出85.25302商品和服务支出12.55307债务利息及费用支出
30101  基本工资31.0630201  办公费1.9630701  国内债务付息
30102  津贴补贴19.3930202  印刷费5.0030702  国外债务付息
30103  奖金4.0530203  咨询费
310资本性支出
30106  伙食补助费
30204  手续费
31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资
30205  水费
31002  办公设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费8.0430206  电费
31003  专用设备购置
30109  职业年金缴费11.6630207  邮电费0.0631005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费4.0230208  取暖费
31006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费0.1530211  差旅费
31008  物资储备
30113  住房公积金6.8830212  因公出国(境)费用
31009  土地补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31010  安置补助
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费0.0831011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助0.5430215  会议费
31012  拆迁补偿
30301  离休费
30216  培训费
31013  公务用车购置
30302  退休费0.5430217  公务接待费
31019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30226  劳务费
312对企业补助
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31201 资本金注入
30308  助学金
30228  工会经费
31203 政府投资基金股权投资
30309  奖励金
30229  福利费
31204 费用补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31205 利息补贴
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用5.4031206 其他资本性补助
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
31299 其他对企业补助



30299  其他商品和服务支出0.05399其他支出






39907  国家赔偿费用支出






39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






39909  经常性赠与






39910  资本性赠与






39999  其他支出
人员经费合计85.79公用经费合计12.55
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位:辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)2024年度金额单位:万元

 

项    目预算数决算数
合    计0.08
1、因公出国(境)费

2、公务接待费0.08
3、公务用车购置及运行费

其中:(1)公务用车运行维护费

     (2)公务用车购置费

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位:辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)2024年度金额单位:万元

 

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位:辽宁省朝阳市建平县医疗保障局(本级)2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


 

第五部分 附件

辽宁省朝阳市建平县医疗保障局决算公开表(2024)