辽宁省朝阳市建平县融媒体中心2024年度部门决算
发布日期:2025-08-08 信息来源:建平县
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第一部分  辽宁省朝阳市建平县融媒体中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县融媒体中心决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县融媒体中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县融媒体中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


第一部分 辽宁省朝阳市建平县融媒体中心概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、省、市有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规,坚持正确的舆论导向;落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项指示,紧密配合县委、县政府的中心工作,承办广播电视各项宣传活动;负责全县广播电视新闻宣传和对外宣传工作。
    (二)负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施;负责楼宇电视等广播电视宣传阵地的开发建设;负责全台的宣传规划、策划和协调;广播、电视频率、频道管理;岗位责任制考评;对外交流;组织协调召开通联席会议;定期召开新闻阅评会议;做好对基层通讯员和本部门采编播人员的教育培训;音视频资料的采集、制作、存储和管理工作。
    (三)负责本台开展广播电视工作所用各种摄录、采集、编辑、制作、存储、播出以及直播设备采购计划的制定实施。
    (四)各类自办节目的策划、采编、制作、审核、播放;县内各种广播电视专题片、宣传片的策划、摄录、编辑;县里各种大型文艺活动、辽冀蒙金三角广播电视联盟的文艺演出和本台的各类文艺节目的策划和组织实施;组织开展各类文化文艺宣传和送文艺下乡活动等工作。
    (五)负责本地商业广告市场开发,广告业务承揽;商业广告节目制作和公益广告节目的策划、拍摄制作工作。
    (六)负责我县《新闻综合》、《文化影视》、《图文信息》三个电视频道所需影视节目图文资料,如:各类电视剧、文艺节目以及时政类节目的采购、审查与播出;一套综合广播所需各类音频节目的采购、审查与播出工作。
    (七)负责广播电视新技术的科学研究和开发利用;开发建设建平广播电视台APP移动客户端;制作建平广播电视台网网页,上传电视和广播节目;建平广播电视台“两端一网”的日常维护;全台的技术指导、保障与服务,设备管理与维护;广播电视节目质量监督,安全优质播出等工作。
    (八)县里重要会议、重大演出、运动会等现场直播的组织实施等工作。
    (九)加强与中央、省、市及其它广播电视媒体的联系与合作,切实做好广播电视节目的宣传、推介和交流;全台建设、管理、宣传等各项工作的调研;社会对广播电视台评价的调查;辽冀蒙金三角广播电视联盟的协调与交流工作。
    (十)承办县委、县政府和上级主管部门交办的临时性工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县融媒体中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

建平县融媒体中心


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计960.35万元,包括:

1.财政拨款收入960.35万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入960.35万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加145.57万元,增长17.87%,主要原因:政府性调资和养老保险基数调整。。

(二)支出总计960.35万元,包括:

1.基本支出812.11万元,占支出总计的84.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出739.48万元;商品和服务支出39.21万元;对个人和家庭的补助33.42万元。

2.项目支出148.24万元,占支出总计的15.44%。主要包括报社业务费,城市景观小品建设、VPN专网服务费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加145.57万元,增长17.87%,主要原因:项目支出增加。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出960.35万元,其中:基本支出812.11万元,项目支出148.24万元。与上年相比,财政拨款支出增加145.57万元,增长17.87%,主要原因:项目支出增加。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的85.41%,其中:基本支出完成年初预算的76.55%,项目支出完成年初预算的233.45%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出960.35万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出100.00万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)100.00万元,主要是城市景观小品建设项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出629.16万元,具体包括:

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)629.16万元,主要是广播电视事务等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.社会保障和就业支出128.52万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)8.52万元,主要是事业单位离退休等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)82.34万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.86万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)22.80万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.卫生健康支出40.82万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)40.82万元,主要是卫生健康支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.住房保障支出61.85万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)61.85万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.64万元,完成预算的81.15%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费用减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费5.64万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.78万元,降低100.00%,主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费5.64万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的94.00%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费用减少。比上年减少50.31万元,降低89.92%,主要是公务用车购置费和维护费用减少等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.64万元,主要用于公务用车使用维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出812.11万元,其中:人员经费772.90万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费39.21万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无。

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是专用设备车辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个(其中:一般公共预算项目3个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金1060.92万元(其中:一般公共预算资金1060.92万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.99分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金1060.92万元,自评平均分99.99分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度省直部门决算中反映部门预算2023年度工作实绩责任制考核奖励资金、vpn虚拟专网服务费、ups电池购置资金、城区文化小品建设资金、域名管理费、电视节目版权费、驻村第一书记生活补助等7个项目绩效自评结果。
(1)“2023年度工作实绩责任制考核奖励资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.2分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.1万元,完成预算的82.02%。
(2)“vpn虚拟专网服务费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。
(3)“ups电池购置资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为9.8万元,执行数为9.8万元,完成预算的100%。
(4)“城区文化小品建设资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为210万元,执行数为100万元,完成预算的47.62%。
(5)“域名管理费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。
(6)“电视节目版权费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.2分。项目全年预算数为7万元,执行数为5.74万元,完成预算的81.97%。
(7)“驻村第一书记生活补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为11.4万元,执行数为2.9万元,完成预算的18.41%。
(8)“报社业务费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为46万元,执行数为22.6万元,完成预算的49.13%。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业


发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。



 

第四部分 2024年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表
部门:辽宁省朝阳市建平县融媒体中心2024年度金额单位:万元

 

收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入1960.35一、一般公共服务支出32100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38629.16
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39128.52

9
九、卫生健康支出4040.82

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出5061.85

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计27960.35本年支出合计58960.35
使用非财政拨款结余28
结余分配59
年初结转和结余29
年末结转和结余60

30

61
总计31960.35总计62960.35
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


收入决算表

公开02表
部门:辽宁省朝阳市建平县融媒体中心2024年度金额单位:万元

 

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计960.35960.35




201一般公共服务支出100.00100.00




20103政府办公厅(室)及相关机构事务100.00100.00




2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出100.00100.00




207文化旅游体育与传媒支出629.16629.16




20708广播电视629.16629.16




2070808广播电视事务629.16629.16




208社会保障和就业支出128.52128.52




20805行政事业单位养老支出105.72105.72




2080502事业单位离退休8.528.52




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.3482.34




2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.8614.86




20808抚恤22.8022.80




2080801死亡抚恤22.8022.80




210卫生健康支出40.8240.82




21011行政事业单位医疗40.8240.82




2101102事业单位医疗40.8240.82




221住房保障支出61.8561.85




22102住房改革支出61.8561.85




2210201住房公积金61.8561.85




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


支出决算表

公开03表
部门:辽宁省朝阳市建平县融媒体中心2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计960.35812.11148.24


201一般公共服务支出100.00
100.00


20103政府办公厅(室)及相关机构事务100.00
100.00


2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出100.00
100.00


207文化旅游体育与传媒支出629.16580.9248.24


20708广播电视629.16580.9248.24


2070808广播电视事务629.16580.9248.24


208社会保障和就业支出128.52128.52



20805行政事业单位养老支出105.72105.72



2080502事业单位离退休8.528.52



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.3482.34



2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.8614.86



20808抚恤22.8022.80



2080801死亡抚恤22.8022.80



210卫生健康支出40.8240.82



21011行政事业单位医疗40.8240.82



2101102事业单位医疗40.8240.82



221住房保障支出61.8561.85



22102住房改革支出61.8561.85



2210201住房公积金61.8561.85



注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:辽宁省朝阳市建平县融媒体中心2024年度金额单位:万元

 

收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款1960.35一、一般公共服务支出33100.00100.00

二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39629.16629.16


8
八、社会保障和就业支出40128.52128.52


9
九、卫生健康支出4140.8240.82


10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出5161.8561.85


20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计27960.35本年支出合计59960.35960.35

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



  一般公共预算财政拨款29

61



  政府性基金预算财政拨款30

62



  国有资本经营预算财政拨款31

63



总计32960.35总计64960.35960.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:辽宁省朝阳市建平县融媒体中心2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计960.35812.11148.24
201一般公共服务支出100.000.00100.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务100.000.00100.00
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出100.000.00100.00
207文化旅游体育与传媒支出629.16580.9248.24
20708广播电视629.16580.9248.24
2070808广播电视事务629.16580.9248.24
208社会保障和就业支出128.52128.520.00
20805行政事业单位养老支出105.72105.720.00
2080502事业单位离退休8.528.520.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.3482.340.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.8614.860.00
20808抚恤22.8022.800.00
2080801死亡抚恤22.8022.800.00
210卫生健康支出40.8240.820.00
21011行政事业单位医疗40.8240.820.00
2101102事业单位医疗40.8240.820.00
221住房保障支出61.8561.850.00
22102住房改革支出61.8561.850.00
2210201住房公积金61.8561.850.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:辽宁省朝阳市建平县融媒体中心2024年度金额单位:万元

 

人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出739.48302商品和服务支出39.21307债务利息及费用支出
30101  基本工资409.3530201  办公费5.0030701  国内债务付息
30102  津贴补贴70.2330202  印刷费
30702  国外债务付息
30103  奖金16.6330203  咨询费
310资本性支出
30106  伙食补助费
30204  手续费
31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资39.5930205  水费0.8531002  办公设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费82.3430206  电费14.7131003  专用设备购置
30109  职业年金缴费14.8630207  邮电费1.0031005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费40.8230208  取暖费12.0231006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费3.8230211  差旅费
31008  物资储备
30113  住房公积金61.8530212  因公出国(境)费用
31009  土地补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31010  安置补助
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助33.4230215  会议费
31012  拆迁补偿
30301  离休费
30216  培训费
31013  公务用车购置
30302  退休费6.3230217  公务接待费
31019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金22.8030224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助2.2030225  专用燃料费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30226  劳务费
312对企业补助
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31201 资本金注入
30308  助学金
30228  工会经费
31203 政府投资基金股权投资
30309  奖励金
30229  福利费
31204 费用补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费5.6431205 利息补贴
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用
31206 其他资本性补助
30399  其他对个人和家庭的补助2.1030240  税金及附加费用
31299 其他对企业补助



30299  其他商品和服务支出
399其他支出






39907  国家赔偿费用支出






39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






39909  经常性赠与






39910  资本性赠与






39999  其他支出
人员经费合计772.90公用经费合计39.21
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门:辽宁省朝阳市建平县融媒体中心2024年度金额单位:万元

 

项    目预算数决算数
合    计6.955.64
1、因公出国(境)费

2、公务接待费0.95
3、公务用车购置及运行费6.005.64
其中:(1)公务用车运行维护费6.005.64
     (2)公务用车购置费

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门:辽宁省朝阳市建平县融媒体中心2024年度金额单位:万元

 

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门:辽宁省朝阳市建平县融媒体中心2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


 

第五部分 附件

辽宁省朝阳市建平县融媒体中心