中共辽宁省朝阳市建平县委建平县人民政府信访局2025年度部门决算
发布日期:2026-08-13 信息来源:建平县财政局
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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件


第一部分  部门概况 

一、主要职责

    (一)贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府对信访工作的指示、规定和部署,承担县信访工作联席会议的日常工作,推动县信访工作的开展。

    (二)承办上级机关及领导同志交办的信访事项,办理人民群众给县委、县政府和县领导的来信,接待到县委、县政府上访的群众,受理群众通过信访信息系统的投诉,向县委、县政府领导请示、报告重大信访事项,配合中央和国家机关及北京市有关部门做好我县进京上访群众的接待劝返工作,做好重大政治活动期间的信访分流工作。

    (三)向有关乡镇场街和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查,对县领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况,审核各级专项信访救助资金的使用情况。

    (四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题,协调处理群众集体进京、进省、进市及来县上访和异常、突发信访事件,对信访工作中的失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议,协调各级党政部门和有关单位的信访工作,向社会公开信访工作情况。

    (五)反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,及时准确地报送信访信息,为领导决策提供依据,开展调查研究和信访统计分析,分析信访形势,掌握信访动态,提出有关改进工作、完善政策的建议。

    (六)推动全县信访矛盾的排查化解,对重要信访问题及时开展信息预警,在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息,研判信访形势。

    (七)加强信访干部队伍建设,组织信访干部培训,检查指导全县信访工作机构履职情况。

    (八)完成县委、县政府交办的其他任务。

    (九)职能转变。

    1.加强对全县各乡镇场街、各部门办理群众信访情况的督促检查。

    2.加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。

    3.加强对群众进京、去省和去市上访的协调处理工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市建平县委建平县人民政府信访局2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

建平县信访局(本级)


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计691.86万元,包括

1.财政拨款收入691.86万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入691.86万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加41.29万元,增长6.35%。主要原因:新考录一名公务员,一名事业编,信访救助略有增加。

(二)支出总计691.86万元,包括

1.基本支出305.20万元,占支出总计的44.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出271.68万元;商品和服务支出13.68万元;对个人和家庭的补助19.84万元。

2.项目支出386.66万元,占支出总计的55.89%。主要包括信访救助经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加41.29万元,增长6.35%。主要原因:新增一名公务员,一名事业编,信访救助经费略有增加。

(三)年末结转和结余0.00万元

与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:本年收支平衡,资金增减相抵。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款支出691.86万元,其中:基本支出305.20万元,项目支出386.66万元。与上年相比,财政拨款支出增加41.29万元,增长6.35%,主要原因:新增一名公务员,一名事业编,信访救助经费略有增加。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的221.30%,其中:基本支出完成年初预算的111.13%,项目支出完成年初预算的1017.53%。

二)一般公共预算财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出691.86万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出608.34万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)85.40万元,主要是工资福利、商品和服务等支出。完成年初预算的120.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名公务员,净调入人员一名。

(2)一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)11.64万元,主要是商品和服务等支出。完成年初预算的103.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,工作量增加,相关经费增多

(3)一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)317.44万元,主要是信访救助款、信访维稳经费等支出。完成年初预算的1184.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访救助款增加

(4)一般公共服务支出(类)信访事务(款)事业运行(项)131.31万元,主要是工资福利等支出。完成年初预算的113.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考录事业编一人,社保基数调整。

(5)一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)62.55万元,主要是信访救助等支出。完成年初预算的608.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访救助款增加。

2.社会保障和就业支出47.80万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)12.97万元,主要是工资福利等支出。完成年初预算的83.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员护理费减少。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.33万元,主要是工资福利等支出。完成年初预算的101.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.63万元,主要是非统发人员单位部分职业年金等支出。完成年初预算的98.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本与年初预算数持平

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)5.00万元,主要是职工伤残补助等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)1.87万元,主要是遗属补助等支出。完成年初预算的116.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助基数调整。

3.卫生健康支出13.48万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.75万元,主要是工资福利等支出。完成年初预算的99.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本与预算持平。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.73万元,主要是工资福利等支出。完成年初预算的114.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考录事业人员一名。

4.住房保障支出22.23万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.23万元,主要是工资福利等支出。完成年初预算的109.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考录一名事业编,一名公务员。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元,完成预算的88.50%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无相关业务。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位无相关业务等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位今年无相关业务。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是本单位今年无相关业务等原因。

3.公务用车购置及运行费2.00万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是支出符合预算。比上年减少17.70万元,下降89.85%,主要是上年度因单位原有公务用车老化,无法承担进京维稳等任务,故申请新购置一台公务用车等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元,主要用于公车保险、接访产生的燃油费、高速费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出305.20万元,其中:人员经费291.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;公用经费13.68万元,主要包括办公费、公车运行维护费、差旅费等。

五、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出13.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加0.50万元,增长3.79%,主要原因是业务量相较去年有所增加。

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0

%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0

%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0

%。

(三)国有资产占用情况

截至2025年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是单位日常公务执勤,执行接访、外勤公务保障等;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况

 根据预算管理要求,本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目16个,自评覆盖率达到100%,共涉及资金386.65万元,除网络租赁费以外其他自评平均分100分。

 组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金386.65万元,从评价情况来看,暂未发现问题。

 根据预算管理要求,我局高度重视2025年度预算工作,通过合理安排,确保2025年度机关工作正常运行。



第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第五部分 附件

中共辽宁省朝阳市建平县委建平县人民政府信访局2025决算公开表